lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 18:20:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/05/2025 EMPENHO: 02050027
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
393,39
28/05/2025 EMPENHO: 02010308
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
38,07
28/05/2025 EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
12,00
28/05/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
15,99
28/05/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
12,69
27/05/2025 EMPENHO: 02010280
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
3.575,93
27/05/2025 EMPENHO: 02010280
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
32.286,04
27/05/2025 EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
26.961,41
27/05/2025 EMPENHO: 06030293
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0304.
6.461,95
27/05/2025 EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
7.848,93
27/05/2025 EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
1.285,26
27/05/2025 EMPENHO: 02050003
44.678.797/0001-56
CONSORCIO PUBLICO DE MAN. DOS RES. SOL. DA S. IBIA
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
6.000,00
27/05/2025 EMPENHO: 02010005
11.210.107/0001-80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
08 - SECRETARIA DA SAUDE

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
59.893,24
27/05/2025 EMPENHO: 05050007
155.XXX.XXX-34
MARCIA MARIA BARROSO
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 23/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
355,47
27/05/2025 EMPENHO: 05050006
258.XXX.XXX-49
SHIRLEY KATIA LIMA FREITAS
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 22/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
710,93
27/05/2025 EMPENHO: 18040001
075.XXX.XXX-30
MARCOS PACHECO SANTOS
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA

CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 19/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 20 [...]
710,94
27/05/2025 EMPENHO: 05050097
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
12,40
27/05/2025 EMPENHO: 05050096
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
24,80
27/05/2025 EMPENHO: 05050094
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
1.530,91
27/05/2025 EMPENHO: 05050095
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
961,56
27/05/2025 EMPENHO: 05050100
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
1.768,83
27/05/2025 EMPENHO: 05050067
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. [...]
10.255,16
27/05/2025 EMPENHO: 05050081
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
7.276,42
27/05/2025 EMPENHO: 05050082
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
1.670,92
27/05/2025 EMPENHO: 05050085
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
12,40
27/05/2025 EMPENHO: 05050063
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
14.417,86
27/05/2025 EMPENHO: 05050064
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
5.797,16
27/05/2025 EMPENHO: 05050066
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
3.406,92
27/05/2025 EMPENHO: 05050020
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
5.064,48
27/05/2025 EMPENHO: 05050073
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
2.467,73

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Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE