Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
393,39 |
|
28/05/2025 |
EMPENHO: 02010308
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
38,07 |
|
28/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,00 |
|
28/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
15,99 |
|
28/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,69 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
3.575,93 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
32.286,04 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
26.961,41 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 06030293
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0304.
|
6.461,95 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
7.848,93 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010303
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
1.285,26 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
44.678.797/0001-56
CONSORCIO PUBLICO DE MAN. DOS RES. SOL. DA S. IBIA
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
|
6.000,00 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010005
11.210.107/0001-80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
|
59.893,24 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
155.XXX.XXX-34
MARCIA MARIA BARROSO
|
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 23/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
|
355,47 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
258.XXX.XXX-49
SHIRLEY KATIA LIMA FREITAS
|
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 22/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
|
710,93 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 18040001
075.XXX.XXX-30
MARCOS PACHECO SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 19/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 20 [...]
|
710,94 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050097
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
12,40 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050096
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
24,80 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050094
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
1.530,91 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050095
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
961,56 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050100
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
1.768,83 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050067
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. [...]
|
10.255,16 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050081
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
7.276,42 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050082
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
1.670,92 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050085
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
12,40 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050063
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
14.417,86 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050064
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
5.797,16 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050066
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
3.406,92 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050020
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
5.064,48 |
|
27/05/2025 |
EMPENHO: 05050073
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A SECR [...]
|
2.467,73 |
|