Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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12,69 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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47,96 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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76,14 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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12,69 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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456,50 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 28040002
30.570.278/0001-65
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA Nº 183/2025 [...]
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538.800,00 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 27050002
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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9.545,65 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 27050003
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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46.910,26 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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24,60 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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69,00 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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126,98 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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18,45 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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3,24 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
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13.133,03 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 01040012
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0345. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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103.715,72 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 01040002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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22.696,32 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 22050001
017.XXX.XXX-57
MARIZA NOBRE RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 26/2025. PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE VIGILANCIA E MANEJO TERAPEUTICO DAS LEISHMANIOSES, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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462,10 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
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143,06 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
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286,12 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 19050010
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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72,17 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050062
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
426,88 |
|
22/05/2025 |
EMPENHO: 05050058
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
455,34 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050057
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
771,10 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050060
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
1.138,37 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050052
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
438,21 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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492,74 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050061
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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323,12 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050056
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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135,33 |
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22/05/2025 |
EMPENHO: 05050055
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
504,31 |
|
22/05/2025 |
EMPENHO: 05050054
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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1.138,37 |
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