Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
10/06/2025 |
EMPENHO: 10060006
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUAR [...]
|
1.919,00 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 10060002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS.
|
392.398,74 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
2.806,50 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
11.825,35 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 03060027
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
84.816,48 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 03060031
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
182.186,10 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 02060029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 166083472
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
82,78 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 30050016
ASP - AUTOMAÇÃO SERVS. E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 179294
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SOB A RESPONSABILI [...]
|
5.610,00 |
|
10/06/2025 |
EMPENHO: 02050030
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
7.727,95 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060008
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº02/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: ANA SHIRLEY AZE [...]
|
8.550,24 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060009
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº01/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: JOSE ARAGAO MAR [...]
|
14.657,55 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
103,23 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
103,23 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC Nota Fiscal: 412
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA: GONÇALA ALVES DE SOUSA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
74.313,66 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC Nota Fiscal: 411
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 04(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
50.604,97 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1926
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
38.987,82 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1927
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
192.300,20 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
|
2.707,80 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1929
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
67.666,92 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
161.508,03 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1937
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
42.395,60 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060015
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1936
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
192.718,40 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
167.397,40 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1935
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
38.958,10 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1933
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
87.786,70 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
85.975,80 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
1.982,37 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
199.065,80 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 15050005
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE Nota Fiscal: 20250606002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E SUPERVISÃO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
3.000,00 |
|
09/06/2025 |
EMPENHO: 02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC Nota Fiscal: 1543
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
608.744,17 |
|