lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 252.204.314,81

Total liquidado

R$ 191.347.538,80

Total pago

R$ 173.031.305,72

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5418 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 12:59:37
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 11050032 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME [...]
19.059,01 19.059,01 19.059,01
EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
20.582,60 20.582,60 20.582,60
EMPENHO: 11050041 - DATA: 11/05/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
941.316,96 941.316,96 941.316,96
EMPENHO: 11050045 - DATA: 11/05/2026
E G DE MELO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUN [...]
3.031,40 3.031,40 3.031,40
EMPENHO: 11050047 - DATA: 11/05/2026
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE CONST. LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, FILTROS, LUBRIFICANTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
2.117,04 2.117,04 2.117,04
EMPENHO: 11050046 - DATA: 11/05/2026
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE CONST. LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, FILTROS, LUBRIFICANTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAV [...]
2.533,70 2.533,70 2.533,70
EMPENHO: 08050083 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2026 .
472,34 0,00 0,00
EMPENHO: 08050082 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
472,34 0,00 0,00
EMPENHO: 08050085 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
2.809,83 0,00 0,00
EMPENHO: 08050089 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
3.442,89 0,00 0,00
EMPENHO: 08050087 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
13.474,98 0,00 0,00
EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
200.000,00 200.000,00 200.000,00
EMPENHO: 08050090 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
6.931,09 0,00 0,00
EMPENHO: 08050088 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
7.904,31 0,00 0,00
EMPENHO: 08050067 - DATA: 08/05/2026
D G VIDA SAUDE LTDA - EPP
FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
6.188,40 0,00 0,00
EMPENHO: 08050064 - DATA: 08/05/2026
D G VIDA SAUDE LTDA - EPP
FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.
6.253,40 0,00 0,00
EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
231.432,33 231.432,33 231.432,33
EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
540.008,78 540.008,78 540.008,78
EMPENHO: 08050125 - DATA: 08/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
27.545,77 0,00 0,00
EMPENHO: 08050096 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
156,34 0,00 0,00
EMPENHO: 08050093 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
2.137,29 0,00 0,00
EMPENHO: 08050092 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
2.305,98 0,00 0,00
EMPENHO: 08050091 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
1.586,37 0,00 0,00
EMPENHO: 08050126 - DATA: 08/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
135.127,03 0,00 0,00
EMPENHO: 08050094 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
1.788,39 0,00 0,00
EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
196.027,17 196.027,17 196.027,17
EMPENHO: 08050127 - DATA: 08/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
62.157,03 0,00 0,00
EMPENHO: 08050095 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
3.074,64 0,00 0,00
EMPENHO: 08050101 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
70,20 0,00 0,00
EMPENHO: 08050100 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
2.050,41 0,00 0,00

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