Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
145,40 |
|
10/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
145,40 |
|
10/06/2025 |
01040002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
PAGO |
17.017,65 |
|
10/06/2025 |
01040002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
17.017,65 |
|
09/06/2025 |
29050109
MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROSA LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 49/2025. PARA PARTICIPAR DA 5ª(QUINTA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE OCORRERÁ [...]
|
PAGO |
693,15 |
|
09/06/2025 |
16050003
THIAGO DA SILVA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 41/2025. PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC [...]
|
PAGO |
924,20 |
|
09/06/2025 |
15050005
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E SUPERVISÃO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
09/06/2025 |
09060010
DENNIS BEZERRA GUILHERME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO PASSAGEM DAS PEDRAS, DESTINADO AO PONTO DE APOIO AS CONSULTAS DE PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
09/06/2025 |
09060009
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº01/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: JOSE ARAGAO MAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.657,55 |
|
09/06/2025 |
09060009
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº01/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: JOSE ARAGAO MAR [...]
|
EMPENHADO |
14.657,55 |
|
09/06/2025 |
09060008
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº02/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: ANA SHIRLEY AZE [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,24 |
|
09/06/2025 |
09060008
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPU-CE.CONFORME TERMO DE CESSAO Nº02/2025 DA SEGUINTE SERVIDORA: ANA SHIRLEY AZE [...]
|
EMPENHADO |
8.550,24 |
|
09/06/2025 |
09060007
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 04(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
LIQUIDADO |
50.604,97 |
|
09/06/2025 |
09060007
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 04(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
EMPENHADO |
50.604,97 |
|
09/06/2025 |
09060006
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO AGRONEGOCIO, VISANDO AUXILIAR O PROGRAMA "MAIS MANDIOCA", DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PRODU [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
09/06/2025 |
09060005
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA: GONÇALA ALVES DE SOUSA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
74.313,66 |
|
09/06/2025 |
09060005
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA: GONÇALA ALVES DE SOUSA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
74.313,66 |
|
09/06/2025 |
09060004
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
EMPENHADO |
252.574,56 |
|
09/06/2025 |
09060003
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS AREAS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
194.505,18 |
|
09/06/2025 |
09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
LIQUIDADO |
103,23 |
|
09/06/2025 |
09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
EMPENHADO |
103,23 |
|
09/06/2025 |
09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
LIQUIDADO |
103,23 |
|
09/06/2025 |
09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
EMPENHADO |
103,23 |
|
09/06/2025 |
04060022
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
3.020,60 |
|
09/06/2025 |
04060021
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
3.833,20 |
|
09/06/2025 |
04060020
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
5.889,44 |
|
09/06/2025 |
04060019
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
12.618,71 |
|
09/06/2025 |
04060018
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
130.379,88 |
|
09/06/2025 |
04060017
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
4.252,75 |
|
09/06/2025 |
04060016
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
14.358,15 |
|
09/06/2025 |
04060015
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
9.216,35 |
|
09/06/2025 |
04060014
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
18.848,85 |
|
09/06/2025 |
04060013
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
123.269,98 |
|
09/06/2025 |
04060012
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
972,00 |
|
09/06/2025 |
04060011
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
09/06/2025 |
04060010
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
09/06/2025 |
04060008
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.674,00 |
|
09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
199.065,80 |
|
09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
199.065,80 |
|
09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
161.508,03 |
|
09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
161.508,03 |
|
09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME L [...]
|
PAGO |
1.982,37 |
|
09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,37 |
|
09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
38.987,82 |
|
09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
38.987,82 |
|
09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
192.300,20 |
|
09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
192.300,20 |
|
09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
42.395,60 |
|
09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
42.395,60 |
|
09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
85.975,80 |
|
09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
85.975,80 |
|
09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
87.786,70 |
|
09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
87.786,70 |
|
09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
167.397,40 |
|
09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
167.397,40 |
|
09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
67.666,92 |
|
09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
67.666,92 |
|
09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, DE ACORDO COM O CO [...]
|
PAGO |
2.707,80 |
|
09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,80 |
|