lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21044 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/11/2025 - 15:09:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/11/2025 01100041
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SOB A RESPON [...]
PAGO 60.692,28
21/11/2025 01070140
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.02 [...]
PAGO 13,56
21/11/2025 01070140
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.02 [...]
PAGO 11,84
21/11/2025 01070140
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.02 [...]
LIQUIDADO 13,56
21/11/2025 01070140
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.02 [...]
LIQUIDADO 11,84
19/11/2025 30090062
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS - ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE - TIANGUA - GUARAC [...]
PAGO 84.636,12
19/11/2025 29080001
JULIANE BRITO CAMELO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000745-16.2019.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS, DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REQUISIÇ [...]
PAGO 3.365,30
19/11/2025 14110010
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
PAGO 20.996,08
19/11/2025 14110010
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
LIQUIDADO 20.996,08
19/11/2025 14110009
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
PAGO 27.894,80
19/11/2025 14110009
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
LIQUIDADO 27.894,80
19/11/2025 14110008
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
PAGO 28.597,20
19/11/2025 14110008
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
LIQUIDADO 28.597,20
19/11/2025 14110007
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
PAGO 16.455,90
19/11/2025 14110007
E G DE MELO LTDA - ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
LIQUIDADO 16.455,90
19/11/2025 14110006
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CON [...]
PAGO 1.713,72
19/11/2025 14110006
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CON [...]
LIQUIDADO 1.713,72
19/11/2025 14110005
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME P [...]
PAGO 24.755,53
19/11/2025 14110005
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 24.755,53
19/11/2025 05110016
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 198/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SELO ALECE, QUE OCORRERRÁ NO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
PAGO 231,05
19/11/2025 05110015
LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA NOBRE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 199/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SELO ALECE, QUE OCORRERRÁ NO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
PAGO 231,05
19/11/2025 05110013
ERICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 200/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SELO ALECE, QUE OCORRERRÁ NO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
PAGO 231,05
19/11/2025 05110012
MARIA ELIENE DA SILVA

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 201/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SELO ALECE, QUE OCORRERRÁ NO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
PAGO 231,05
19/11/2025 03110033
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 197/2025, PARA CONDUZIR A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA CONCENTRADA REFERENTE AO CASO DO MENOR C.H.F. DE M, RE [...]
PAGO 61,93
19/11/2025 03110032
BIANCA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 196/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA CONCENTRADA REFERENTE AO CASO DO MENOR C.H.F. DE M, REALIZAR-SE NO CENTRO SOCIOE [...]
PAGO 103,23
19/11/2025 03110008
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/C [...]
LIQUIDADO 11.715,70
19/11/2025 03110004
E G DE MELO LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. C [...]
PAGO 112.277,84
19/11/2025 03110003
E G DE MELO LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA D [...]
PAGO 621,80
19/11/2025 03110002
E G DE MELO LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. C [...]
PAGO 119.297,00
19/11/2025 03110001
E G DE MELO LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFOR [...]
PAGO 887,60
19/11/2025 03010002
BANCO DO BRASIL S/A

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
PAGO 91,56
19/11/2025 03010002
BANCO DO BRASIL S/A

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 91,56
19/11/2025 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
PAGO 26,16
19/11/2025 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
PAGO 7,38
19/11/2025 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 26,16
19/11/2025 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 7,38
19/11/2025 02050063
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
PAGO 20.122,47
19/11/2025 02010201
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO [...]
PAGO 70,03
19/11/2025 01100072
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 82.272,96
19/11/2025 01100040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO FREIRE DA SILVA DO SITIO ALEGRE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 1.808,59
19/11/2025 01100040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO FREIRE DA SILVA DO SITIO ALEGRE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 320,35
19/11/2025 01100039
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
PAGO 138.075,60
19/11/2025 01100038
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 62.511,86
19/11/2025 01100037
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR APOIO DOS MEDICOS - ESPINHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 49,73
19/11/2025 01100037
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR APOIO DOS MEDICOS - ESPINHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 27,20
19/11/2025 01100037
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR APOIO DOS MEDICOS - ESPINHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 27,20
19/11/2025 01100037
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR APOIO DOS MEDICOS - ESPINHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 27,20
19/11/2025 01100036
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.09.01 [...]
PAGO 13,08
19/11/2025 01100036
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.09.01 [...]
LIQUIDADO 13,08
19/11/2025 01090132
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 5.259,60
19/11/2025 01090131
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 7.800,00
19/11/2025 01090130
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 6.144,00
19/11/2025 01090129
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 5.796,00
19/11/2025 01090095
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
PAGO 84,29
19/11/2025 01090095
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
PAGO 167,13
19/11/2025 01090093
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
PAGO 0,42
19/11/2025 01090093
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
PAGO 6.337,85
19/11/2025 01090093
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
LIQUIDADO 6.337,85
19/11/2025 01090093
MINISTERIO DA FAZENDA
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
LIQUIDADO 0,42
19/11/2025 01090072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC [...]
PAGO 96.016,58

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