| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
02050018
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
PAGO |
112.397,94 |
|
| 23/06/2025 |
02050017
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
49.760,86 |
|
| 23/06/2025 |
02050013
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
PAGO |
50.045,23 |
|
| 23/06/2025 |
02050012
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
7.664,88 |
|
| 23/06/2025 |
02010338
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.259,60 |
|
| 23/06/2025 |
02010337
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.144,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010313
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
4.637,25 |
|
| 23/06/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
30.031,78 |
|
| 23/06/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
30.031,78 |
|
| 23/06/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.637,25 |
|
| 23/06/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
4.778,90 |
|
| 23/06/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.778,90 |
|
| 23/06/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
2.182,40 |
|
| 23/06/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
22.297,10 |
|
| 23/06/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.297,10 |
|
| 23/06/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.182,40 |
|
| 23/06/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
4.109,51 |
|
| 23/06/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.109,51 |
|
| 23/06/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
3.628,34 |
|
| 23/06/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.628,34 |
|
| 23/06/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
18.990,55 |
|
| 23/06/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
18.990,55 |
|
| 23/06/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
2.614,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.614,69 |
|
| 23/06/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
2.907,47 |
|
| 23/06/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
711,98 |
|
| 23/06/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.907,47 |
|
| 23/06/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
711,98 |
|
| 23/06/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
3.249,54 |
|
| 23/06/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.249,54 |
|
| 23/06/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
2.180,76 |
|
| 23/06/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.180,76 |
|
| 23/06/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
5.113,26 |
|
| 23/06/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.113,26 |
|
| 23/06/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
1.574,79 |
|
| 23/06/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.574,79 |
|
| 23/06/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPETENCIA: MAIO/2025.
|
PAGO |
37.922,50 |
|
| 23/06/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
37.922,50 |
|
| 23/06/2025 |
02010254
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
19.567,86 |
|
| 23/06/2025 |
02010254
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
17.559,90 |
|
| 23/06/2025 |
02010248
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.796,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4,99 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4,99 |
|
| 23/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4,92 |
|
| 23/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4,92 |
|
| 20/06/2025 |
20060009
FLAVIO DA COSTA SOUSA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000765-24.2024.5.07.0029 - AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATORIOS RELATIVAS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.629,76 |
|
| 20/06/2025 |
20060009
FLAVIO DA COSTA SOUSA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000765-24.2024.5.07.0029 - AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATORIOS RELATIVAS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO [...]
|
EMPENHADO |
5.629,76 |
|
| 20/06/2025 |
20060008
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060007
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060006
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060005
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060004
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060003
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
|
12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA, COM ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 70/2025. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE.
|
LIQUIDADO |
106,64 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 70/2025. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE.
|
EMPENHADO |
106,64 |
|